广州qm花论坛(品茶),浙江龙凤桑拿spa论坛,深圳蒲友论坛,寻乐吧全国信息论坛

财政部关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函

发布者: 中国重型机械工业协会 发布时间:2023-10-11阅读次数:216

财办会〔2023〕23号 

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:

  为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)有关要求,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计,我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》。现印发你们,请组织征求意见,并于2023年10月27日前将意见反馈财政部会计司,反馈意见材料中请注明联系人及联系方式。 

  联系人:财政部会计司制度三处  米传军 

  联系电话:010-61965143 

  电子邮箱:nbkzbzwyh@163.com 

  附件:

 财政部办公厅 

  2023年10月7日 


大庆市jlf249| 习水县f2z538| 普洱pjb621| 合江县2rn310| 富川bl0933| 沈阳市ntj833| 图木舒克市h0z23| 西城区nvz239| 武隆县0rx415| 静乐县hn0105| 沅江市tn145| 虎林市bth51| 清丰县nh1859| 枣强县hbh523| 资中县d1n82| 屏东市bhj535| 兖州市9px620